Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26776
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0198/24 | Oprava plastových dverí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LFB - STAV s.r.o. | 54817251 | 78,00 € | 23.02.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0130/24 | kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 11 983,40 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0128/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 32,82 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0129/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 8,14 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0194/24 | Rebrík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 171,00 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0193/24 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 240,00 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
DFB1/0127/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 280,90 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0031/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 116,84 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0192/24 | Potravina ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 390,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0191/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 388,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
DFS2/0027/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 083,52 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0026/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 028,66 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0027/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 249,58 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0028/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 920,13 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0028/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 638,69 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0126/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Anna Mišíková - Gradim | 36940054 | 30,60 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0204/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 107,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0189/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 158,00 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0187/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 89,00 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0218/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 83,00 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka |