Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0480/15 UP - stupačky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing. Ján Buchanec BB TRADE 33576009 379,00 € 23.10.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0474/15 Zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 29,48 € 22.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0475/15 UP - učebnice ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 258,64 € 22.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0476/15 Poistenie majetku Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 63,48 € 22.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0473/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 258,56 € 21.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0471/15 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3,45 € 20.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFB1/0472/15 Ozvučenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Monika Markovičová - M.D.M 45515824 135,00 € 20.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0469/15 Veteninárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 67,00 € 19.10.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0470/15 Vyčistenie lapača tukov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFPC/0258/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 81,34 € 19.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFS1/0142/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 276,83 € 16.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFB1/0468/15 Počítač Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 450,00 € 16.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFPC/0257/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 307,21 € 16.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFPC/0254/15 Krmivo - morky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 803,20 € 15.10.2015 05.11.2015 Faktúra
DFPC/0255/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 43,32 € 15.10.2015 23.10.2015 Faktúra
DFS1/0141/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 453,08 € 15.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS2/0062/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 119,76 € 15.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFS2/0063/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 18,00 € 15.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFPC/0256/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,98 € 15.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFB1/0464/15 Projekt Erasmus+ (doprovod) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola 62540050 490,00 € 15.10.2015 28.10.2015 Faktúra