Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0497/15 Náboje Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Barbora Némethová 41397380 143,89 € 02.11.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0498/15 Akt. int. stránky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 02.11.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0499/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 23,47 € 02.11.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0501/15 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 256,00 € 02.11.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0504/15 Deratizácia Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Mravec AGH-DDD 34778632 43,56 € 02.11.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0505/15 Deratizácia - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Mravec AGH-DDD 34778632 72,60 € 02.11.2015 05.11.2015 Faktúra
DFPC/0267/15 Deratizácia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Mravec AGH-DDD 34778632 13,20 € 02.11.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0683/15 Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,77 € 01.11.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0264/15 Oprava vozidla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 507,59 € 28.10.2015 04.12.2015 Faktúra
DFS2/0065/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 46,50 € 28.10.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0494/15 Plastová nádoba 3ks Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZOLTÁN BERNER 40048098 65,00 € 28.10.2015 05.11.2015 Faktúra
DFB1/0493/15 UP - strojček na strihanie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Cardiopharm, spol. s r. o. - Lekáreň Cardiopharm 44665474 696,00 € 27.10.2015 18.11.2015 Faktúra
DFS1/0148/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 2 916,59 € 27.10.2015 05.11.2015 Faktúra
DFS2/0064/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 94,92 € 27.10.2015 05.11.2015 Faktúra
DFS1/0149/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 270,90 € 27.10.2015 05.11.2015 Faktúra
DFS1/0147/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 274,20 € 26.10.2015 29.10.2015 Faktúra
DFB1/0490/15 Mýto Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 26.10.2015 27.10.2015 Faktúra
DFB1/0491/15 Mýto - služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 26.10.2015 27.10.2015 Faktúra
DFB1/0489/15 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 13,85 € 26.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DFPC/0261/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 290,42 € 26.10.2015 05.11.2015 Faktúra