Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0586/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 55,00 € 05.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0585/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 291,00 € 05.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0584/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 130,00 € 05.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0583/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 30,00 € 05.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0582/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRUKO s.r.o. 35893524 612,00 € 05.05.2017 31.07.2017 Objednávka
DFB1/0209/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 04.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 398,70 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0081/17 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 734,46 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFPC/0080/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 223,33 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFPC/0079/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS2/0025/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 145,92 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0096/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 177,33 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0095/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 225,38 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0094/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 229,85 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0093/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 36,66 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0092/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 088,59 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS2/0026/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 83,27 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
VOBJ/0581/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 77,00 € 04.05.2017 31.07.2017 Objednávka