Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0139/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 95,00 € | 01.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0138/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 25,00 € | 01.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0144/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 464,00 € | 01.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0143/17 | Systémová podpora Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 163,00 € | 01.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0142/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 22,00 € | 01.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0141/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 48,00 € | 01.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0140/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 93,00 € | 01.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0029/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 109,44 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 118,37 € | 31.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 164,16 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 536,99 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0033/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equine Vet Service a.s. | 27863069 | 267,45 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equine Vet Service a.s. | 27863069 | 257,05 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 476,21 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/17 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 73,80 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 759,35 € | 31.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/17 | Systémová podpora | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 31.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0137/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 100,00 € | 31.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0136/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 8,00 € | 31.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0129/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 120,00 € | 31.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |