Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0231/17 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 856,08 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0654/17 | Odblokovanie palubnej jednotky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 5,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0655/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0230/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,81 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1540/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 63,00 € | 14.12.2017 | 09.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1545/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 9,00 € | 14.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1542/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 124,00 € | 14.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1544/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 9,00 € | 14.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1539/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 140,00 € | 14.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1541/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 79,00 € | 14.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1543/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 110,00 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1546/17 | UP- Voltížne gymnastické podložky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KYSUCKÝ PRAMIENEK | 50684833 | 600,00 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka | |||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20162915 | Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme a servise č. 20162915 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 150,00 € | 14.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 18.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| 21801026 | Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AIESEC in Bratislava | 31744435 | Iné | 0,00 € | 14.12.2017 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 19.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| DFB1/0665/17 | Kamery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REJK-NET, s.r.o. | 47528176 | 1 022,00 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0664/17 | Oprava kamerového systému | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REJK-NET, s.r.o. | 47528176 | 1 082,00 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0663/17 | Oprava umývačky riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 30,00 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0662/17 | Dávkovač umývacie prostriedku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 218,40 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0661/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 185,20 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0660/17 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |