Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1118/17 SC - ubytovanie 3 osoby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 75,00 € 02.10.2017 31.10.2017 Objednávka
VOBJ/1117/17 Elektronické stravovacie poukážky 69x3,38 euro Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 235,00 € 02.10.2017 31.10.2017 Objednávka
VOBJ/1113/17 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 142,00 € 02.10.2017 27.10.2017 Objednávka
VOBJ/1124/17 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 XX REAL, a. s. 47543639 3 803,00 € 02.10.2017 27.10.2017 Objednávka
VOBJ/1114/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 25,00 € 02.10.2017 27.10.2017 Objednávka
VOBJ/1112/17 Oprava auta Liaz SC373AX Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 840,00 € 02.10.2017 23.10.2017 Objednávka
DFB1/0467/17 Časopisy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARES spol. s r.o. 31363822 36,00 € 02.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0466/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 218,63 € 02.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0169/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 664,53 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0170/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 14,40 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0168/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 309,67 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0175/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 211,68 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 289,28 € 02.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 01.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1107/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 46,00 € 29.09.2017 08.11.2017 Objednávka
VOBJ/1108/17 Spotrebný materiál do kosačky - olej, silón Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 20,00 € 29.09.2017 31.10.2017 Objednávka
VOBJ/1106/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 20,00 € 29.09.2017 24.10.2017 Objednávka
DFB1/0465/17 Prepravné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 80,00 € 29.09.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0464/17 Zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 960,00 € 29.09.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0463/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 108,86 € 29.09.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra