Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0613/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 210,00 € 11.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0612/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 53,00 € 11.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0611/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 45,00 € 11.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0610/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 80,00 € 11.05.2017 31.07.2017 Objednávka
DFB1/0225/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 468,70 € 10.05.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 454,28 € 10.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 352,60 € 10.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/17 Zdravotnícke zabezpečenie pretekov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 330,00 € 10.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 36,66 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 54,44 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 290,92 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,36 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0605/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 18,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0609/17 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 20,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0608/17 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 4,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0607/17 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 8,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0606/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 22,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0604/17 Sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 60,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
DFB1/0217/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 09.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 028,33 € 09.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra