Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0762/18 PC servisné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 263,20 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0766/18 Technický plyn - kysík, acetylén Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 103,60 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0761/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 977,35 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/18 Obchodná váha Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRUTTO, s.r.o. 44533870 192,10 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 380,69 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1202/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 45,00 € 21.11.2018 14.12.2018 Objednávka
VOBJ/1204/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Florbal s.r.o. 44887001 840,00 € 21.11.2018 07.12.2018 Objednávka
VOBJ/1203/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matejka-Inštalácie s.r.o. 31416608 1 050,00 € 21.11.2018 07.12.2018 Objednávka
VOBJ/1205/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 1 075,00 € 21.11.2018 07.12.2018 Objednávka
VOBJ/1207/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 782,00 € 21.11.2018 07.12.2018 Objednávka
VOBJ/1201/18 Materiál na opravu a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 100,00 € 21.11.2018 06.12.2018 Objednávka
VOBJ/1206/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 146,00 € 21.11.2018 06.12.2018 Objednávka
DFS1/0229/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 159,71 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0088/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 4,67 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0757/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 576,74 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0176/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 1 125,00 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1190/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 147,00 € 20.11.2018 14.12.2018 Objednávka
VOBJ/1195/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 140,00 € 20.11.2018 14.12.2018 Objednávka
VOBJ/1189/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 10,00 € 20.11.2018 14.12.2018 Objednávka
VOBJ/1192/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 538,00 € 20.11.2018 07.12.2018 Objednávka