Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0762/18 | PC servisné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 263,20 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0766/18 | Technický plyn - kysík, acetylén | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 103,60 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0761/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 977,35 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0178/18 | Obchodná váha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BRUTTO, s.r.o. | 44533870 | 192,10 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0177/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 380,69 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1202/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 45,00 € | 21.11.2018 | 14.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1204/18 | Vybavenie telocvične | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 840,00 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1203/18 | Vybavenie telocvične | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matejka-Inštalácie s.r.o. | 31416608 | 1 050,00 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1205/18 | Vybavenie telocvične | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 1 075,00 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1207/18 | Vybavenie telocvične | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 782,00 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1201/18 | Materiál na opravu a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 100,00 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1206/18 | Vybavenie telocvične | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jakub Minár Forward | 47848049 | 146,00 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFS1/0229/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 159,71 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0088/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 4,67 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0757/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 576,74 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0176/18 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 1 125,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1190/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 147,00 € | 20.11.2018 | 14.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1195/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 140,00 € | 20.11.2018 | 14.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1189/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 10,00 € | 20.11.2018 | 14.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1192/18 | Vybavenie telocvične | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 538,00 € | 20.11.2018 | 07.12.2018 | Objednávka |