Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0295/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 977,60 € 15.04.2019 23.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RADANSPORT s.r.o. 26098806 608,00 € 15.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a výcviku koňa č. 02/2016 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. arch. Ľubica Ondreášová Iné 0,00 € 15.04.2019 15.04.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a výcviku koňa č. 01/2017 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Zuzana Repková Iné 0,00 € 15.04.2019 15.04.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0526/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,00 € 12.04.2019 09.05.2019 Objednávka
VOBJ/0524/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 354,00 € 12.04.2019 09.05.2019 Objednávka
VOBJ/0523/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 598,00 € 12.04.2019 09.05.2019 Objednávka
VOBJ/0522/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 142,00 € 12.04.2019 30.04.2019 Objednávka
VOBJ/0525/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 53,00 € 12.04.2019 29.04.2019 Objednávka
VOBJ/0521/19 Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 978,00 € 12.04.2019 17.04.2019 Objednávka
DFS1/0088/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 180,60 € 12.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0087/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 41,21 € 12.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0086/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 234,16 € 12.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0045/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 19,82 € 12.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0520/19 Oprava poškodenej maľovky. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 4 256,00 € 11.04.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0515/19 Váženie SC187AB Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove člen skupiny E.X.A.T.A -Group, a.s. 00679810 6,00 € 11.04.2019 29.05.2019 Objednávka
VOBJ/0518/19 Multiuzdička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jitka Schovánková 45943524 86,00 € 11.04.2019 29.05.2019 Objednávka
VOBJ/0517/19 Čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX GASTRO, spol. s r. o. 34139435 156,00 € 11.04.2019 13.05.2019 Objednávka
VOBJ/0519/19 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 239,00 € 11.04.2019 02.05.2019 Objednávka
VOBJ/0516/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 181,00 € 11.04.2019 02.05.2019 Objednávka