Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0847/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 240,00 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0845/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 537,98 € 07.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1289/18 Elektronické staravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 747,00 € 06.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1302/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 69,00 € 06.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1287/18 PZP poistenie vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 893,00 € 06.12.2018 21.12.2018 Objednávka
VOBJ/1288/18 Pinpongová sieť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 by Step s.r.o. 06950825 103,00 € 06.12.2018 18.12.2018 Objednávka
DFB1/0840/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 432,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/18 Revízia telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1282/18 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 180,00 € 05.12.2018 11.01.2019 Objednávka
VOBJ/1284/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 55,00 € 05.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1283/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 242,00 € 05.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1281/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 184,00 € 05.12.2018 21.12.2018 Objednávka
DFB1/0837/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,47 € 05.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 109,40 € 05.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 273,00 € 05.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0834/18 Vypustenie a zazimovanie čerpacej technológie a rozvodov vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 65,00 € 05.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0245/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 381,49 € 05.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0244/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 22,00 € 05.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0243/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 217,26 € 05.12.2018 10.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra