Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0128/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 9,95 € 27.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 153,73 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/19 bonusový program Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -153,61 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Anna Galovičová 42266661 42,22 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0696/19 Filtre Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 88,00 € 24.05.2019 25.06.2019 Objednávka
DFPC/0125/19 daň z nehnuteľnosti r.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 1 728,95 € 24.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/19 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 192,02 € 24.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0694/19 Servis SC937DE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 748,00 € 23.05.2019 25.06.2019 Objednávka
VOBJ/0695/19 Čistič podláh KARCHER SE 4002 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Renáta Hrobová STEPS NITRA 40494748 218,00 € 23.05.2019 17.06.2019 Objednávka
VOBJ/0692/19 Servis SC138ET Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 456,00 € 22.05.2019 25.06.2019 Objednávka
VOBJ/0693/19 Kvalifikačné preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 186,00 € 22.05.2019 18.06.2019 Objednávka
VOBJ/0688/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 501,00 € 22.05.2019 18.06.2019 Objednávka
VOBJ/0690/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 113,00 € 22.05.2019 07.06.2019 Objednávka
VOBJ/0689/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 40,00 € 22.05.2019 06.06.2019 Objednávka
VOBJ/0686/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 77,00 € 22.05.2019 06.06.2019 Objednávka
VOBJ/0687/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 174,00 € 22.05.2019 06.06.2019 Objednávka
DFB1/0407/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 218,90 € 22.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/19 uzda Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jitka Schovánková 45943524 85,77 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0123/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 263,10 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0122/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 123,12 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra