Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250118 | servis nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 99,49 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250117 | servis zariadenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 80,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250113 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 402,83 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250095 | vodné, stočné, zrážky 11.02.2025 - 10.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 375,83 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250121 | propagačné letáky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 159,90 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250110 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 320,77 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250109 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 372,57 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250108 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 669,58 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250111 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 445,19 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250105 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 13,07 € | 20.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250106 | Erazmus+ - darčekové predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 404,78 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250107 | Erasmus+ - dodávka a potlač reklamných predmetov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 1 106,43 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250104 | oprava vnútorných priestorov na PB27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Piták | 50423134 | 17 591,52 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250082 | telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,98 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250103 | toner do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 87,58 € | 14.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250076 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250089 | spotreba zemného plynu 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44 599,11 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250071 | stravné poukážky 104 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 777,05 € | 25.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250100 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 108,35 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250099 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 166,38 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |