Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3019331 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
3019332 | poplatky za pevné linky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,55 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
3019333 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
3019330 | switch 16-port TP-link | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 83,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019328 | dodávka a montáž okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 4 475,48 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
3019329 | vodné, stočné, zrážky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 142,65 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
3019326 | služby technika BOZP a PO 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019327 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 55,67 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3219221 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 87,58 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3219225 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 877,40 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
3219226 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 263,40 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
3219222 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 596,36 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
3219223 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 707,83 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
3219224 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 654,13 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0171/19 | DVBT prijímač LION T2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 54,00 € | 05.11.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3019322 | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019319 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 195,83 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019320 | správa informačných a komunikačných technológií 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 210,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019321 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019325 | gastrolístky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 566,84 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |