Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122006 | servis a revízie výťahov 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
3022101 | seminár | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0034/22 | kovový stojan na vrecia s príklopom pozinkovaný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Berner Zoltán | 40048098 | 237,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3022098 | náučné mapy - učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT | 09640584 | 139,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
3022099 | elektrická energia 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 946,55 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
3022096 | strava 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 496,00 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
3022095 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 377,88 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
3022097 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 421,01 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
3022093 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,20 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
3022094 | karta MultiSport 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
3022092 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
3022090 | vodné, stočné, zrážky 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 056,85 € | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
3022089 | telefónne poplatky 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
3022091 | autobusová doprava do Trnavy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 210,00 € | 04.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
3022087 | výkon zodpovednej osoby 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
3022088 | gastrolístky 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 730,08 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
3022086 | opravy na úložisku kontajnerov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 596,00 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
3022085 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
3022084 | správa počítačovej siete 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
3122005 | správa športového areálu 01-03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 780,00 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |