Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7300

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023369 ISIC karty Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 TransData 35741236 23,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023368 ISIC karty Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 19,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023367 vyčistenie a vyrovnanie plochy pódia v átriu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REZI 52130291 2 120,00 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
3023366 elektrická energia 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 5 240,83 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
VO/0151/23 vysávač Karcher Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 88,10 € 14.11.2023 04.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023363 vyúčtovanie plynu 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 972,41 € 10.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023364 výroba tričiek, tabuliek, pier Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth 34778411 591,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023365 dodanie a montáž videovrátnika Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Securiteq 36350257 1 022,75 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023362 darčekové poukážky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lidl SR 35793783 2 000,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023361 vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenské národné múzeum 00164721 125,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
VO/0150/23 darčekové poukážky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lidl SR 35793783 2 000,00 € 09.11.2023 04.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023360 kamera 4Mpix DS-2CD2146G2 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SOFTNET plus 35839171 2 220,00 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023359 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 990,40 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
VO/0149/23 výroba tričiek, tabuliek, pier Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth 34778411 591,00 € 08.11.2023 04.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023358 gastrolístky 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 767,71 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023357 strava 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 4 021,83 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023355 maliarsky a údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 COLOR predajňa Ľudovít Kvál 32825111 194,19 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023356 spracovanie miezd za 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WE EKO 006309763 500,00 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023354 práce spojené s verejným obstarávaním - opravy na ŠI Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Externé obstarávanie 47669683 240,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023352 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 59,23 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra