Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/17 | inštalácia notebookov, inštalácia W10, OFFICE | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JVK system s.r.o. | 34148035 | 792,00 € | 04.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 51,32 € | 04.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 547,62 € | 04.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 855,14 € | 04.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | školské dokumenty | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 55,56 € | 28.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/17 | čistenie lapača tukov a kanalizácie ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 370,04 € | 28.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | servisný poplatok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Satelitná televízia Skylink | 0 | 55,60 € | 28.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | časopis Floristika | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Profi Press, s.r.o. | 45346723 | 46,80 € | 28.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | refakturácia plynu vyúčtovanie 5/7/8/2017 a preddavok 7/9/2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 4 756,60 € | 28.08.2017 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | oprava výťahu ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 290,86 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,97 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 49,40 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 100,82 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 553,68 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | technik OPP a BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 360,29 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | náhradné diely | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 126,00 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 824,72 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 03.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | školské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 113,80 € | 03.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra |