Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0147/17 elektrická energia 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,43 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 75,44 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 poplatok za transfer domény - sosdba.sk Stredná odborná škola dopravná 31797920 WebHouse, s.r.o. 36743852 8,40 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 poplatok za komunálny odpad 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 414,75 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 Vymáhanie pohľadávok - jún 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 služby mobilnej siete 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 482,13 € 10.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 vodné-stočné 23.5.2017 - 20.6.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 448,58 € 10.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 správa VIS za máj 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Dreams NET s.r.o. 47389184 296,00 € 07.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 časopisy na školský rok 2017/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARES spol. s r.o. 31363822 107,12 € 07.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 obsluha výmenníkovej stanice za máj 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Punctum s.r.o. 36517721 130,00 € 07.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 obsluha výmenníkovej stanice za jún 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Punctum s.r.o. 36517721 130,00 € 07.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 monitorovanie objektu za 07.-09.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Securiton servis s.r.o. 35693835 271,87 € 04.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 dodávka plynu 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 04.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,79 € 04.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 725,74 € 03.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 služby technika BOZP a PO za 2. Q 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bojnanský Milan 40961478 150,00 € 03.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 nákup školských tlačív Stredná odborná škola dopravná 31797920 ŠEVT, a.s. 31331131 150,30 € 03.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 telekomunikačné služby za 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 03.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0132/17 Čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 248,26 € 21.06.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 služby mobilnej siete 8.6. - 7.7.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 462,29 € 12.06.2017 30.06.2017 Faktúra