Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0131/17 elektrická energia a voda 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 658,99 € 12.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -135,23 € 08.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 odvoz komunálneho odpadu za 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 464,52 € 08.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 43,82 € 08.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 vodné-stočné 25.4-22.5.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 319,32 € 08.06.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 telekomunikačné služby za 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 70,43 € 07.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 elektrická energia 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,43 € 07.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 dielenský vozík s náradím Stredná odborná škola dopravná 31797920 Remab, s.r.o. 47800267 399,00 € 06.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 telekomunikačné služby za 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 39,47 € 05.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 Vymáhanie pohľadávok - máj 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 05.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 odber zemného plynu za 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 02.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 2 507,24 € 01.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány Stredná odborná škola dopravná 31797920 Localnet s.r.o. 35948434 360,00 € 01.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 správa VIS za apríl 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Dreams NET s.r.o. 47389184 672,00 € 29.05.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 reprezentačné Stredná odborná škola dopravná 31797920 Ing. Jozef Biznár 32823274 101,00 € 26.05.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 nákup čistiacich prostriedkov a kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 299,96 € 25.05.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 obsluha výmenníkovej stanice za marec 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Punctum s.r.o. 36517721 130,00 € 25.05.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 obsluha výmenníkovej stanice za apríl 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Punctum s.r.o. 36517721 130,00 € 25.05.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 5/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 22.05.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 predplatné za publikáciu DUPP, ročník 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Poradca podnikateľa s.r.. 31592503 95,78 € 19.05.2017 06.06.2017 Faktúra