Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0191/17 | vodné-stočné a zrážky 22.7-18.8.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 417,40 € | 19.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | odvoz komunálneho odpadu za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 12.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | služby mobilnej siete 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 374,75 € | 11.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | energie 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 255,82 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | teplo 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 651,88 € | 08.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | odber zemného plynu za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | služby pevnej siete za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,47 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | Vymáhanie pohľadávok - august 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | elektrická energia 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | nákup školských tabuľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 2 002,56 € | 07.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | kancelársky papier | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 86,40 € | 07.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | sťahovacie a baliace služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JGR Trans s.r.o. | 47643226 | 2 340,00 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 - internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,27 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | zviazanie triednych kníh, f A4 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 165,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | tabuľe | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 45,90 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 272,40 € | 15.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | elektrická energia a pitná voda 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 595,70 € | 14.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |