Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0249/17 autosúčiastka Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 119,42 € 20.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0250/17 predplatné časopisov na rok 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Magnet Press Slovakia 31356958 95,00 € 20.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 prenájom motorového vozidla Stredná odborná škola dopravná 31797920 Taxtron, s.r.o 46352350 350,00 € 16.11.2017 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0246/17 nákup školských tlačív Stredná odborná škola dopravná 31797920 ŠEVT, a.s. 31331131 60,00 € 15.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0247/17 služby mobilnej siete 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 372,32 € 15.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0245/17 nákup čistiacich potrieb a kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 169,66 € 14.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0242/17 elektrická energia a pitná voda 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 731,58 € 13.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0243/17 spotreba elektrickej energie 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 23,80 € 13.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 vodné stočné 23.9. - 19.10.2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 388,44 € 11.11.2017 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0240/17 autosúčiastka Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 29,39 € 10.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0241/17 autosúčiastka Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 95,36 € 10.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0239/17 autosúčiastka Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 14,53 € 09.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0237/17 telekomunikačné služby za 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 69,61 € 08.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0238/17 odvoz komunálneho odpadu za 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 08.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0234/17 projekt Moja stredná škola Stredná odborná škola dopravná 31797920 EUROMESTO, s.r. o. 35879254 3 500,00 € 06.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0235/17 program Mzdy na rok 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Asseco Solutions a.s. 00602311 242,18 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0236/17 telekomunikačné služby za 10/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 59,22 € 06.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0233/17 odber zemného plynu za 11/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 03.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0232/17 Vymáhanie pohľadávok - október 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 02.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0230/17 nákup šatňových skríň Stredná odborná škola dopravná 31797920 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 36553859 6 690,00 € 02.11.2017 29.11.2017 Faktúra