Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0172/17 mobily za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 294,56 € 10.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 dodávka tepla za 7/2017 - vyúčtovanie Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská teplárenská 35823542 -2 974,13 € 10.08.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -12,16 € 09.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -163,73 € 09.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 odvoz komunálneho odpadu za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 414,75 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0165/17 telekomunikačné služby za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,64 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0166/17 vodné-stočné 21.6.2017 - 21.7.2017, zrážková voda Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 492,01 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 výjazd Stredná odborná škola dopravná 31797920 Securiton servis s.r.o. 35693835 30,67 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0163/17 Vymáhanie pohľadávok - júl 2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 09.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 elektrická energia 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,43 € 07.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0161/17 odber zemného plynu za 8/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 354,00 € 03.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web stránky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Localnet s.r.o. 35948434 108,00 € 02.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 Hosting MAXIMUM - sosdba.sk - 11.8.2017 - 10.8.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WebHouse, s.r.o. 36743852 79,06 € 26.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 7/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARCHA TELECOM 0035753382 114,00 € 21.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 spotreba elektrickej energie a vody 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 612,92 € 20.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 reprezentačné na základe objednávky č. 08/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Ing. Jozef Biznár 32823274 130,00 € 12.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -139,96 € 11.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 6/2017 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 46,50 € 11.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 poplatok za registráciu domény - sosdba.sk Stredná odborná škola dopravná 31797920 WebHouse, s.r.o. 36743852 9,48 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 Servis počítačovej siete a príslušenstva, emailového servera, web strány Stredná odborná škola dopravná 31797920 Localnet s.r.o. 35948434 108,00 € 10.07.2017 04.08.2017 Faktúra