Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0085/18 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 998,00 € 11.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac júl 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 133,20 € 09.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 Poskytnuté tel.služby O2, za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 30,01 € 09.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -477,88 € 09.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,42 € 06.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Registračný poplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 JA Slovensko 42166292 33,00 € 06.07.2018 09.08.2018 Faktúra
Z201727391_Z Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. Z201727391_Z Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 Tomáš Mészároš - PINO, s.r.o. 44013141 Iné 0,00 € 05.07.2018 13.07.2018 11.07.2018 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
VO/0029/18 Elektronické stravovacie poukážky júl - 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 133,20 € 02.07.2018 02.07.2018 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0030/18 Odborná prehliadka a odborná skúška el.inštalácie v budove SZŠ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 998,00 € 02.07.2018 02.07.2018 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0079/18 Nákup osobné ochranné pracovné prostriedky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 1 542,40 € 29.06.2018 27.07.2018 Faktúra
5100028667_2018_2019 Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 26.06.2018 01.07.2018 31.12.2019 26.06.2018 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
DFBV/0078/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.5.2018-5.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 160,72 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0006/18 Stravovanie zamestnancov za mesiac 5/2018 - SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 66,00 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Stravovanie zamestnancov za 5/2018 - Tomáš Mészároš - PINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 455,40 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 ŠEVT - tlačivá Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 83,40 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
VO/0028/18 Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 1 542,40 € 13.06.2018 13.06.2018 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0074/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 07.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 568,80 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 Poskytnuté služby za O2, obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 39,91 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 Dodávka elektrickej energie fakturované obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 202,60 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra