Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/18 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 298,80 € | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | Kancelárske a čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 387,00 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0011/18 | MOP Vermop Sprint plus; vrecia LDPE; sáčky do vysávača Quinto Virtuos | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 74,58 € | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0009/18 | Hygienické a kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 388,84 € | 14.03.2018 | 14.03.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0010/18 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku A1 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 350,00 € | 14.03.2018 | 14.03.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0003/18 | Stravné za mesiac 2/2018 zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 48,20 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | Telefónne poplatky za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47,90 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Stravné zamestnancov za mesiac 2/2018 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 332,58 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0008/18 | Elektronické stravovacie poukážky marec - 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 493,48 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0027/18 | Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za obdobie 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 902,49 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Elektrická energia za obdobie 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | Stavebné práce, opravárenské práce | 700,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||
DFKV/0001/18 | Zateplenie a výmena okien na SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 364 855,57 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/18 | Zádržné vo výške 5% z faktúry - zateplenie a výmena okien | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 19 202,92 € | 08.03.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 900,24 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 384,74 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Tlačivá-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,90 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | Elektronické stravovacie poukážky 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 479,96 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 336,72 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |