Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3202
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0099/17 | Elektronické stravovacie poukážky za obdobie 9/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 192,66 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | Miestny poplatok - OLO, za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | Technický posudok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 24,00 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | Chemické čistenie, pranie , žehlenie sortimentu odvoz a dovoz podľa objednávky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | 45386765 | 145,70 € | 08.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -371,71 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0024/17 | Odborné posúdenie elektrospotrebičov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 24,00 € | 07.09.2017 | 08.09.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0094/17 | Poplatky za služby v pevnej sieti za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0023/17 | Elektronické stravovacie poukážky september-2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 192,66 € | 04.09.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0092/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 5.7.2017-2.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 585,71 € | 25.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | Xerox Work Centre 5335, Toner Xerox Work Center 5325/5330/5335 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 470,00 € | 25.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0022/17 | Vypranie prádla-množstvo podľa prílohy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | 45386765 | 145,70 € | 24.08.2017 | 24.08.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0091/17 | Komplexná školská agenda pre SŠ-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 782,00 € | 22.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0021/17 | Multifunkčné zariadenie Xerox WC5335 ČB | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 470,00 € | 22.08.2017 | 23.08.2017 | Ing. Jana Vinczeová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0089/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 682,50 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | Filtračné vrecko netkaná textília | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 62,40 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Triedne knihy a Triedne výkazy pre SŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 109,20 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Poplatky za telefón pevná linka za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Poplatky za telefónne služby za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,56 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0020/17 | Textilné filtre do vysávača Kärcher T 10/1 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 62,40 € | 09.08.2017 | 09.08.2017 | Ing. Jana Vinczeová | Ekonóm | Objednávka |