Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3772

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0032/19 Zabezpečenie stavebných úprav potrebných na vybudovanie odbornej učebne AV (vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 17 139,67 € 25.06.2019 25.06.2019 Objednávka
DFBV/0084/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.5.2019 - 5.6.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 639,97 € 19.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 106,14 € 17.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Dobropis - Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 -42,46 € 17.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 Dodávka el. energie za obdobie od 1.5.2019 - 31.5.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 045,86 € 11.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 05/2019 - nedoplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 682,12 € 11.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 Elektronické stravovacie poukážky jún - 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 421,20 € 10.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 Dodávka tepelnej energie za obdobie 6/2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 2 949,34 € 06.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 Poskytnutie služby počas podujatia Stretnutie učiteľov škôl Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 90,00 € 06.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 06.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za máj 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 54,20 € 05.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 Obedy za mesiac máj 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 474,25 € 05.06.2019 08.07.2019 Faktúra
VO/0031/19 Elektronické stravovacie poukážky jún - 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 421,20 € 04.06.2019 07.06.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0074/19 Podnikateľské poradenstvo Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 SN real, s.r.o. 36653497 100,00 € 03.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 Obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík, návrh opatrení Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FOLYMA, s.r.o. 35802049 180,00 € 31.05.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 Prečistenie kanalizačnej prípojky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 228,00 € 30.05.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 Čistiace potreby a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WorldOffice s.r.o. 46267191 46,49 € 29.05.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 Čistiace potreby a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WorldOffice s.r.o. 46267191 297,38 € 29.05.2019 07.07.2019 Faktúra
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb výkonu činností zodpovednej osoby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 SN real, s.r.o. 36653497 Iné 3 600,00 € 29.05.2019 01.06.2019 31.05.2022 30.05.2019 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
DFBV/0069/19 Termoport, gastronádoby, veko s tesnením Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 KEMA SK, s.r.o. 46123661 873,07 € 28.05.2019 11.06.2019 Faktúra