Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3772
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/19 | Lektorské služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MUDR. Milan Pavlík | 44844395 | 600,00 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | Kniha Základy finančného zdravia+Finančná odysea | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MUDR. Milan Pavlík | 44844395 | 825,00 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 09/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -638,06 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 046,65 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 63,50 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 224,04 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | Elektronické stravovacie poukážky október - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 436,62 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | Predplatné - mesačník PaM 2020 - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | Mop Vermop | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 35,90 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | Koše na odpad, schodíky nášľapné | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 206,76 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0056/19 | Návleky na Mop Vermop Sprint originál 40 cm - 4 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 35,92 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0133/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 5 761,09 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0055/19 | Elektronické stravovacie poukážky október - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 436,62 € | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0132/19 | Obedy za mesiac september 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 595,92 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za september 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 62,40 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | Predplatné cudzojazyčných časopisov na šk. rok 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matilda Blahová- FLP | 33621462 | 55,60 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | Elektronické stravovacie poukážky september - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 141,71 € | 27.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | Nastavenie zvonenia školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 48,00 € | 26.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |