Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/18 Mop, vrecia a sáčky do vysávača Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 TUZEXX s.r.o. 45542759 74,60 € 27.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 Seminár PAM 33.01 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 23.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 Elektronické stravovacie poukážky marec 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 493,48 € 23.03.2018 26.04.2018 Faktúra
VO/0012/18 Oprava vysávača Kärcher T 10/1; filtre odpadového vzduchu: 2 bal. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MONTES SK,s.r.o. 35904500 55,00 € 22.03.2018 22.03.2018 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0033/18 Prečistenie kanalizačnej prípojky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 298,80 € 20.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 Kancelárske a čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WorldOffice s.r.o. 46267191 387,00 € 19.03.2018 05.04.2018 Faktúra
VO/0011/18 MOP Vermop Sprint plus; vrecia LDPE; sáčky do vysávača Quinto Virtuos Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ADLERR, s.r.o. 36710369 74,58 € 19.03.2018 22.03.2018 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0009/18 Hygienické a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WorldOffice s.r.o. 46267191 388,84 € 14.03.2018 14.03.2018 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0010/18 Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku A1 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 350,00 € 14.03.2018 14.03.2018 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFSF/0003/18 Stravné za mesiac 2/2018 zo SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 48,20 € 13.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Telefónne poplatky za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 47,90 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 Stravné zamestnancov za mesiac 2/2018 pre zamestnávateľa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 332,58 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
VO/0008/18 Elektronické stravovacie poukážky marec - 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 493,48 € 12.03.2018 12.03.2018 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0027/18 Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za obdobie 2/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 902,49 € 09.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 Elektrická energia za obdobie 2/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 Stavebné práce, opravárenské práce 700,00 € 09.03.2018 15.03.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 Zateplenie a výmena okien na SZŠ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PS STAVBY s.r.o. 35873612 364 855,57 € 08.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 Zádržné vo výške 5% z faktúry - zateplenie a výmena okien Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PS STAVBY s.r.o. 35873612 19 202,92 € 08.03.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 07.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 900,24 € 07.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 384,74 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra