Pretože TRIPSY
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 121
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0151/24 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/312/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
VO/0097/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 212,30 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0074/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 173,42 € | 12.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/205/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 212,30 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
VO/0025/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 87,00 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/071/24 | kancelársky materiál - tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 87,00 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/091/24 | čistiace potreby - tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 419,02 € | 11.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0040/24 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 419,02 € | 08.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/159/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 173,42 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/453/23 | čistiace potreby ŠJ - pretože tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,18 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/389/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 109,87 € | 28.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0271/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 109,87 € | 09.10.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/339/23 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,48 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0251/23 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,48 € | 14.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/230/23 | kancelársky materiál TRIPSY | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 13,50 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0102/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,93 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/067/23 | obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 21,02 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/065/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 216,10 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0060/23 | Obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 21,02 € | 10.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |