Pretože TRIPSY


Informácie
  • Názov: Pretože TRIPSY
  • IČO: 52724077
  • Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 146

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/620/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 408,58 € 15.01.2026 10.02.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
VO/0025/26 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 408,58 € 13.01.2026 25.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/145/26 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 384,04 € 23.03.2026 02.04.2026 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/326/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 361,74 € 01.09.2025 25.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0226/25 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 361,74 € 29.08.2025 23.09.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/202/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 76,41 € 15.05.2025 06.06.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/200/25 kancelársky materiál - dobropis Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 -22,88 € 12.05.2025 06.06.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/199/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 373,44 € 12.05.2025 01.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
VO/0107/25 Kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 88,04 € 31.03.2025 02.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/140/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 88,04 € 01.04.2025 02.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
VO/0074/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 351,60 € 07.03.2025 15.04.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/098/25 kancelársky materuál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 351,60 € 07.03.2025 05.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/047/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 294,63 € 06.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0043/25 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 294,63 € 03.02.2025 05.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0012/25 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 159,06 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/009/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 159,06 € 16.01.2025 08.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/417/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 221,89 € 14.10.2025 13.11.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
VO/0482/25 Kancelársky mmateriál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 408,58 € 31.12.2025 24.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0342/24 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 450,36 € 18.12.2024 20.01.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/550/24 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 450,36 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra