Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3866

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0069/19 Zemný plyn - kotoľňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 245,34 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 64,42 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 Elektrická energia HR 37,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 337,82 € 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
08/2019 Oprava veľkej priemyselnej pračky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 847,68 € 04.04.2019 16.04.2019 Objednávka
09/2019 Výmena nefunkčného nabíjacieho čerpala pre ohrev teplej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 765,96 € 04.04.2019 16.04.2019 Objednávka
DFBV/0060/19 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 820,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 13 761,02 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 470,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 165,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Čistiace potreby HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 550,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 Čistiace potreby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 395,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 Elektrická energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -34,03 € 01.04.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Elektrická energia HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -414,76 € 01.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 Zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 80,32 € 27.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 PO/BP 03/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 25.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 Seminár PAM 34.01 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 25.03.2019 04.04.2019 Faktúra
06/2019 čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 395,00 € 22.03.2019 25.03.2019 Objednávka
07/2019 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 820,00 € 22.03.2019 08.04.2019 Objednávka
05/2019 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 550,00 € 18.03.2019 25.03.2019 Objednávka
DFBV/0051/19 Vodné ,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 84,70 € 15.03.2019 01.04.2019 Faktúra