Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/20 | telefon, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,90 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | telefonne hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 185,96 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,47 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 77,26 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Zemný plyn HR 37 - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 930,90 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Elektrická energia HR vyučt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 115,24 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Elektrická energia HR vyučt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 554,68 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | el. energia Hrnčiarska 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 298,27 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Zákon sociálne služby, aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | vyúčtovanie telefónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 251,27 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 57/2020 | Doplnenie elektroinštalácie v budove | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 725,28 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| 56/2020 | Tepovač PUZZI 10/1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 566,99 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0228/20 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 340,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | kontrola stavu vozidla, servis porúch Peugeot Boxer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bilčík spol. s.r.o. | 35962321 | 629,88 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Zemný plyn HR 37 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Zemný plyn Hestia 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | odborné prehliadky kotolňa 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 55/2020 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 340,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0226/20 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 119,00 € | 03.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | servis výťahov 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 381,58 € | 03.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra |