Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2393
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0022/15 | El. energia DSS za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 533,32 € | 10.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/15 | Voda 4.1.2015 do 3.2.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/15 | Internet za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/15 | Telefóny za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,03 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/15 | Kom. odpad za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/15 | CO za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 06.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/15 | BOZP, PO, PZS za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 176,94 € | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 05.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/15 | Časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 04.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 343,20 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,58 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0012/15 | Strava klienti za 1/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 193,93 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/15 | Strava zamestnanci za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 69,12 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/15 | Strava klienti za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 770,40 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 671,00 € | 03.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0009/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 02.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | El. energia Nocľaháreň vyúčt. za r. 2014 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 30,18 € | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/15 | Mobilné telefóny od 22.12.2014 do 21.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,38 € | 26.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra |