Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0107/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0106/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 25,85 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0105/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 30.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0104/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 2 157,19 € | 26.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0103/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpex, s. r. o. | 50793519 | 420,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0102/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 463,99 € | 24.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0101/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,57 € | 23.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0100/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 250,77 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0099/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 32,12 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0086/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 647,66 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0098/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 803,91 € | 10.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0097/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 10.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0048/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 09.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0096/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,62 € | 08.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0095/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 58,39 € | 08.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0081/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0094/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,96 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0093/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -17,81 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0092/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 29,34 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFB1/0091/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |