Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0129/18 | zemný plyn 7/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 03.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0126/18 | počítačové služby 6/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0127/18 | účtovnícke práce 6/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 880,00 € | 02.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0125/18 | Výkon zodpovednej osoby 7/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0124/18 | refakturácia el.energie 1-6/18 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 560,55 € | 30.06.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0122/18 | aSc Rozvrhy 2019 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 27.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0121/18 | triedna kniha,tlačivá | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 244,91 € | 27.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0123/18 | odvoz biologického odpadu-skládka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 165,35 € | 27.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0119/18 | progrm JA Aplikovaná ekonómia šk.rok 17/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0120/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0118/18 | poplatok za mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0117/18 | skartovačka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 81,80 € | 20.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0102/18 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 30,13 € | 19.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0116/18 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 748,79 € | 14.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0115/18 | účtovnícke práce 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 880,00 € | 13.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0113/18 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Partner Retail s.r.o. | 48127124 | 307,09 € | 12.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0112/18 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 167,21 € | 12.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0114/18 | aSc agenda update na 2019 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0111/18 | vyúčtovanie dodávky tepla 5/18-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -544,92 € | 11.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
DFB1/0110/18 | zrážky 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,18 € | 08.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra |