MABONEX SLOVAKIA s.r.o
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 34,40 € | 26.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,00 € | 13.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,54 € | 13.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 33,10 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,96 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 154,15 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,41 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,84 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 111,34 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,03 € | 26.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 179,37 € | 26.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,65 € | 20.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,28 € | 11.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,23 € | 17.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 240,28 € | 17.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,74 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 131,76 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,52 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,20 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 70,47 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |