Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0382/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 452,12 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/21 | voda Pri vinohradoch JL 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 292,14 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/21 | voda Podbrezovská 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 826,48 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/21 | voda Pri vinohradoch JZ 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 359,75 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/21 | Údržba budov a zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 842,00 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/21 | Školenia, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky | 42170460 | 33,00 € | 12.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/21 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 343,00 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 587,33 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 552,96 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 186,88 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 216,18 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 152,82 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 159,81 € | 11.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 216,05 € | 11.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 333,86 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/21 | voda Strelkova 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Šubín Martin | 34556966 | 1 530,00 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 440,00 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/21 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 354,00 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | Šlužby v oblasti IKT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 87,50 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REALTIME Technologies SK | 45295786 | 168,00 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REALTIME Technologies SK | 45295786 | 657,60 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | služby mobilnej TKS 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 464,20 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | Plyn 04/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 356,31 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/21 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 398,12 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 280,60 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/21 | služby BOZP, OPP a CO 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/21 | finančné výkazy 03/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 73,32 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra |