Faktúry
Počet záznamov: 10163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0560/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 21,06 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 305,04 € | 08.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/21 | Plyn 06/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 146,48 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 891,13 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 291,97 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 262,38 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 58,15 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 139,20 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/21 | služby BOZP, OPP a CO 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA 06/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 461,04 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 06/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 119,70 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/21 | Revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 329,10 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/21 | služby pevnej TKS 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,35 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/21 | Prenájom multifunkčného zariadenia 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 643,51 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 276,81 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/21 | licencia IS CYGNUS 3Q2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 907,56 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/21 | EL EN Pri vinohradoch - JESEŇ 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,29 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/21 | EL EN Pri vinohradoch - byty 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 290,51 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/21 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 50,21 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/21 | Revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/21 | služby mobilnej TKS 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 462,84 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 301,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/21 | služby a správa IT 2Q2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/21 | Rozpočtárske práce - oprava pultu v jedálni, oprava plochy pred vstupom do zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 792,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/21 | Školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 980,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 164,32 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/21 | EL EN Podbrezovská 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |