Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0460/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 57,60 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/17 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 284,71 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 384,04 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 232,06 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/17 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 440,00 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 483,27 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 128,23 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/17 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 518,87 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/17 | za opravu poškodenej palubovky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 3 949,92 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,74 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/17 | poistenie zodlpovednosti vozidiel | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 120,86 € | 04.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/17 | za služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 132,00 € | 04.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 100,58 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 269,26 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 355,21 € | 02.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 103,03 € | 02.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 174,00 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 51,60 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra |