Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5956
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0192/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 157,36 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 405,20 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 129,70 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | za mäso na veľkonočné posedenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 65,00 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 43,20 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 168,95 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,08 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 168,59 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 198,74 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 567,94 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | Za zálohovacie zariadenie + záložný zdroj | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 413,00 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | za právo používať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 678,50 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 275,48 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 71,80 € | 23.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 408,00 € | 18.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | za koše pre práčovňu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ferdinand Vrablec | 30895855 | 47,40 € | 18.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | za sprchovacie stoličky, chirurgická odsávačka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 468,30 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 500,21 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 460,11 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 223,15 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |