Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9000
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0053/25 | Strážna služba januar 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 229,26 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
DF/0102/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 292,48 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
DF/0078/25 | Produkčné a posprodučné Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
DF/0120/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
DF/0080/25 | Textilné rohože | Divadlo Aréna | 30777810 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 189,42 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
DF/0035/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 968,00 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
DF/0047/25 | Tantiemy za mesiac 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 3 652,91 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
VO/0050/25 | PROTECT aerosolový prípravok na bzdochy 400 ml | Divadlo Aréna | 30777810 | Baz s.r.o. | 36840114 | 85,75 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
VO/0049/25 | Doobjednanie hygienických prostriedkov k objednávke č. VO/0030/25 zo dňa 15.01.2025. | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 87,38 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
VO/0048/25 | Profylaktické prehliadky merania a regulácie v objekte divadla Aréna na rok 2025. | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 3 615,22 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
VO/0044/25 | Strážna služba v objekte Divadla Aréna. | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 29 520,00 € | 30.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka | |||||
VO/0043/25 | Ročný servis výťahu SCHINDLER (január - december 2025). | Divadlo Aréna | 30777810 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 210,32 € | 27.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka | |||||
DF/0581/24 | Nakreditovanie karty Edenred 1/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 265,64 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
VO/0021/25 | Objednávame u Vás dodanie 2ks textilných rohoží čiernych 120x180cm. | Divadlo Aréna | 30777810 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 189,42 € | 15.01.2025 | 27.01.2025 | Objednávka | |||||
DF/0607/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0601/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0606/24 | Tantiemy Tučniaci,Dracula,Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 538,19 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0605/24 | Tantiemy Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 79,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0604/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0010/25 | Gumaky predstavenie Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Astik,s.r.o | 44869436 | 184,30 € | 16.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra |