Faktúry
Počet záznamov: 796
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0004/22 | doplatok - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 674,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/22 | vyúčtovanie - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 229,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | klávesnice Dell | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 237,86 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 153,54 € | 15.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | tričká a mikiny s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 570,60 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | servis PC | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 222,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 608,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | vyúčtovanie - odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 350,00 € | 04.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | vyúčtovanie - odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 350,00 € | 04.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | oprava kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | FULL Servis | 35785772 | 133,20 € | 27.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 23.06.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 40,92 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 820,00 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 1 481,70 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. | 35711302 | 285,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | oprava poškodeného potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 298,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | vyúčtovanie - schránka na kľúče | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 174,69 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | aSc Agenda Komplet | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/22 | divadelné predstavenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Divadelné centrum | 42387442 | 210,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 720,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 991,46 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,60 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,06 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,39 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |