Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0181/17 | personálne riadenie - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | toner color | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 721,92 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | údržba výp.techniky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 625,20 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | údržba výp. techniky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 552,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | úprava webovej stránky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 600,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 600,00 € | 18.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | právny kurier pre školy - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 17.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 276,44 € | 17.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 3 754,67 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 570,00 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Media Informačná inštitúcia s.r.o. | 50032941 | 250,00 € | 11.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 443,92 € | 10.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | telefon. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 115,07 € | 09.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 09.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | tonery čierne, farebné | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 805,30 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 684,00 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 210,00 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 636,00 € | 04.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | spracovanie miezd, štatistika, výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 640,00 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | údržba počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 200,00 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 58,94 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 768,00 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 18,00 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 172,80 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 22,75 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 295,50 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | manažment školy - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 28.04.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | doúčtovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,01 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |