Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0144/18 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 28.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 21,75 € | 23.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 208,60 € | 23.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | personálne riadenie - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,65 € | 22.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 912,00 € | 15.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 3 084,04 € | 15.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | časopis - právny kuriér | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 15.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 888,00 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 624,00 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 117,95 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 311,14 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | seminár - odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | upratovacie práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 552,62 € | 09.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 540,00 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | lektorské sôlužby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 068,00 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 75,16 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 456,00 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | motáž klipov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 54,00 € | 27.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 169,92 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 17,70 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 25,15 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spolok slov.knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 62,40 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | časopis - manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |