Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0227/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 103,31 € | 26.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/20 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 14.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 41,33 € | 14.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/20 | služby počítač. siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 950,41 € | 11.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/20 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 105,29 € | 11.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | zvukové panely do štúdia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 63,76 € | 11.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 426,96 € | 11.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 251,04 € | 07.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/20 | civilná služba, paušál BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 135,60 € | 07.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 330,90 € | 07.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/20 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 24,00 € | 07.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 05.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | sluchátka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 151,68 € | 05.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | údržba miestnej počítač. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 300,00 € | 03.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | Sony Vegas -licencia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s.r.o. | 31726607 | 518,40 € | 30.07.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 132,67 € | 30.07.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 88,99 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 499,20 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 180,00 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 67,25 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 950,41 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | vzdelávací program | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 1 050,00 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | telefo.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 108,95 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 15,96 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 263,41 € | 06.07.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 233,17 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 360,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |