Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0027/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 540,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | údržba mniestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | členský príspevok rok 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 168,00 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | respirátory FFP2 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 126,00 € | 28.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | seminár odmeňovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 36,01 € | 26.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | measčný paušál, CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 140,40 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 27,20 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 540,00 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 196,89 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | obnova domény | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 7 224,25 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 744,00 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 103,50 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 653,89 € | 08.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 499,20 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 105,47 € | 06.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 708,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 672,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 197,10 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | centralizovaná ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 22,79 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/20 | štatistické výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/20 | spracovanie miezd - depozit | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/20 | seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |