Faktúry
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0316/20 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 16,59 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/20 | Historická revue | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z | 35790253 | 28,80 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/20 | paušál BOZP a PO, CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 140,40 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/20 | časopis -Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 45,35 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/20 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/20 | poistenie Školák | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 434,16 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/20 | časopis- škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,75 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/20 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 111,35 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/20 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Derateco s.r.o. | 48054381 | 300,00 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 656,60 € | 13.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/20 | údržba mniestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 4 980,10 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 233,32 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,17 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/20 | členský príspevok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slov.asociácia knižníc | 30845181 | 20,00 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/20 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 840,00 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/20 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 340,00 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 810,00 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 044,00 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 912,00 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/20 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/20 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 41,23 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/20 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/20 | zdrasvotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 27,20 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 984,00 € | 28.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/20 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 136,25 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 74,88 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 6,76 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/20 | výroba nových kľúčov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KS GOLEM - Ivan Lendvay | 35333171 | 286,81 € | 26.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |