Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0082/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 456,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 326,32 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 104,28 € | 18.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | oprava telefónov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 120,74 € | 14.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | prenájom haly - súťaž | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TK SLÁVIA AGROFERT, a.s. | 44152612 | 500,00 € | 13.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 660,00 € | 13.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | LVVK- ubytovanie, strava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | BP DONOVALY s.r.o. | 52107019 | 3 200,00 € | 12.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 206,20 € | 11.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 191,60 € | 08.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | zabezpeč. rozhodovania - bedminton | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr.Martin Schon | 44413220 | 120,00 € | 08.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 08.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 110,80 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 629,57 € | 07.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | oprava PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 47,23 € | 06.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 456,00 € | 06.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 158,40 € | 05.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 16,50 € | 05.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 412,56 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | časopis-manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra |