Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0184/18 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 31,05 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 431,08 € | 10.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | údržba miestnej počít. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 105,05 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 55,50 € | 04.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 03.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | spracovanie štatist.výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 03.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 24,75 € | 30.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 237,60 € | 30.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 28.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | adaptér, zdroj... | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 186,70 € | 28.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 552,00 € | 27.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | časopis- manažment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 84,80 € | 27.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 432,00 € | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 648,00 € | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 65,81 € | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 53,99 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | aSc agenda komplet SŠ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 705,00 € | 25.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra |