Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 203,04 € | 04.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 21,15 € | 04.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 792,00 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | kontrola elektrospotrebičov a náradia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 1 340,64 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 300,00 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 109,20 € | 30.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | doplnkový tovar na toalety | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 62,40 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | obnova domény | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 511,68 € | 25.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 862,68 € | 25.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | SanDisk Extreme | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 76,79 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | časopis - Škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 23.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 960,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 630,67 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 143,36 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | dosky Unibind | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COMPLET SK, spol.s.r.o. | 36731901 | 144,24 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 576,00 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 307,82 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 110,93 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |