Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0274/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 296,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 73,34 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 230,93 € | 04.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 230,40 € | 04.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 20,80 € | 04.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 125,38 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | spravodajca verejnej správy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 149,88 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 720,00 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 286,72 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | výmena zdroja | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 53,45 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 83,51 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/19 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 2 440,54 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/19 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 50,40 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 109,81 € | 09.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 350,15 € | 09.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/19 | far.toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 33,07 € | 09.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 526,10 € | 09.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |